?發布時間:2024-03-01 ?瀏覽:
3月1日上午,集團公司召開2024年內部審計座談會,會議邀請了河南精誠聯合會計師事務所、河南豫林會計師事務所有限公司等七家單位參加。集團公司副總經理、總經濟師李勇義參加會議。
會上,針對集團公司2024年內部審計想法和規劃,如何更好的開展集團公司內部審計工作進行討論。李勇義總結了2023年內部審計取得的成績和存在的問題,安排部署2024年內部審計工作,并針對存在問題提出了對應的措施,要求2024年內部審計工作要實現三個更加貼近:一是更加貼近集團公司高質量發展和需求,切實為集團公司發展保駕護航,充分發揮防控風險,預警在前的作用。二是更加貼近集團公司管理提升年活動的實施,內審創新方面重在提升項目管理水平。三是更加貼近工程項目經營管理實際,如何區別主要問題與次要問題是關鍵,要求內部審計監督要與考核、法務工作共同發力。(運營管理中心)